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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2583-57-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-01-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
S/P 24 SERVICIO DE PRODUCCION "ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES ACUÁTICOS" - DIDECO - EVENTO Y CONTENIDO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
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R.U.T. |
69.070.900-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. CINCO DE ABRIL 260 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
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R.U.T. |
69.070.900-7 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. 5 DE ABRIL 0260 |
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Comuna |
Maipú
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Impuesto |
739100 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. 5 DE ABRIL 0260 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
12-01-2018 |
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Proveedor |
PRODUCTORA SIRIUS SPA |
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Razón Social |
Productora Sirius SpA
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R.U.T. |
76.443.613-K |
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Sucursal |
PRODUCTORA SIRIUS SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90151602 2239-6-LP13
| Productoras | 2 | | (993004 )ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - 1010004 | (993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 5.000(1)
; SERVICIO POR $ 10.000(4)
; SERVICIO POR $ 100.000(19)
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$ 1.945.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.890.000
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$ 3.890.000
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Total Neto
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$ 3.890.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 739.100
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 4.629.100
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.