|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2583-6120-OC07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
26-10-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
S/P11447/Mesas y Sillas/R.R.H.H/ptg |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
S/P 11447 Depto.Sub-direccion R.R.H.H (DAF)
O/C 5508 SMC
PTG |
|
Proveniente de Licitación
|
2583-2549-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Maipú
|
|
R.U.T. |
69.070.900-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. CINCO DE ABRIL 260 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Maipú
|
|
R.U.T. |
69.070.900-7 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA. 5 DE ABRIL 0260 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
232465 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. 5 DE ABRIL 0260 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
JULIO GERARDO AGUAYO CAMPOS
|
|
R.U.T. |
8.600.047-4 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80141607
| Producción de eventos | 80 | Unidad | Producción de eventos | mesas se adjunta ficha tecnica,OBLIGATORIO VISITA EN TERRENO,contacto Carolina Galaz 9/8272518 y FICHA TECNICA Y DECLARACION JURADA SIMPLE |
$ 10.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 800.000
|
$ 800.000
|
80141607
| Producción de eventos | 770 | Unidad | Producción de eventos | Sillas, se adjunta ficha tecnica, OBLIGATORIO VISITA EN TERRENO contacto Carolina Galaz 9/8272518 y FICHA TECNICA Y DECLARACION JURADA SIMPLE |
$ 550,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 423.500
|
$ 423.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.223.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 232.465
|
|
$ 1.455.965
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.