Orden de Compra. Nº2583-641-SE24 "SE REQUIERE MATERIALES DE CONSTRUCCION/ FONDO CORRESPONDIENTE A PRESPUESTO APS/DISAM/SOPE 43961/AMS/ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-234-L124"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2583-641-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-06-2024
Nombre de la Orden de Compra SE REQUIERE MATERIALES DE CONSTRUCCION/ FONDO CORRESPONDIENTE A PRESPUESTO APS/DISAM/SOPE 43961/AMS/ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-234-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2583-234-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/468 SALUD - APS del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260
Comuna Maipú
Impuesto 283148,07
Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Ravera
Razón Social J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.780.200-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferretería Ravera
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111507
Cortadores de metal1GlobalSE SOLICITA QUE EL OFERENTE COTICE LA TOTALIDAD DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION (27 LINEAS). DEBE COMPLETAR Y ADJUNTAR FICHA ANEXO FOE o COTIZACION PROPIA, INDICAR ESPECIFICACIONES DEL ARTICULO QUE OFERTA Y VALOR UNITARIO DE CADA MATERIAL, (EXCLUYEMateriales de ferreteria. Entrega 3 días. $ 1.490.253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.490.253 $ 1.490.253
Total Neto $ 1.490.253
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 283.148
TOTAL OC $ 1.773.401


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.