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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2583-67-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-02-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SP 10 DAOGA / ESCOBILLONES / KFF/ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-7-L123 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2583-7-L123 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
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R.U.T. |
69.070.900-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. 5 DE ABRIL 0260 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
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R.U.T. |
69.070.900-7 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. 5 DE ABRIL 0260 |
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Comuna |
Maipú
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Impuesto |
403560 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. 5 DE ABRIL 0260 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Aricam Ltda |
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Razón Social |
COMERCIAL ARICAM LTDA
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R.U.T. |
76.807.081-4 |
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Sucursal |
Aricam Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131615
| Escobillones | 240 | Unidad | ESCOBILLONES MUNICIPALES SEGUN DETALLA FICHA TECNICA ADJUNTA | Escobillon municipal |
$ 8.850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.124.000
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$ 2.124.000
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Total Neto
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$ 2.124.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 403.560
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$ 2.527.560
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.