Orden de Compra. Nº2583-694-OC08 "S7P19196/ORNATO/Receptaculos/ptg"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Maipú
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2583-694-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-02-2008
Nombre de la Orden de Compra S7P19196/ORNATO/Receptaculos/ptg
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas S/P 19196 DEPTO. ORNATO (DAO) O/C 613 SMC PTG
Proveniente de Licitación 2583-48-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260
Comuna -1
Impuesto 46360
Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MANUEL ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ
R.U.T. 7.979.655-7
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121702
Envases para residuos o forros rígidos10UnidadEnvases para residuos o forros rígidosRECEPTACULOS OVAL METALICO (BASUREROS) COLOR INSTITUCIONAL SE ADJUNTA MODELO $ 24.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.000 $ 244.000
Total Neto $ 244.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.360
TOTAL OC $ 290.360


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.