Orden de Compra. Nº2583-752-R107 "SP 11050/MANTENCION/PARABRISA/JPM "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Maipú
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2583-752-R107
Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada
Fecha de Envío 13-02-2007
Nombre de la Orden de Compra SP 11050/MANTENCION/PARABRISA/JPM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SP 11050 PARABRISA LAMINADO MANTENCION DE VEHICULOS OC SMC 846 JPM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260
Comuna -1
Impuesto 15327,68
Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social German Hugo Norambuena Aymar
R.U.T. 13.270.916-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172301
Parabrisas para automoción1UnidadParabrisas para automociónPARABRISA LAMINADO $ 80.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.672 $ 80.672
Total Neto $ 80.672
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.328
TOTAL OC $ 96.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.