Orden de Compra. Nº2583-752-SE16 "SP000400/DAF/AMPLIACION OC 2583-719-SE16/MSO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2583-752-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2016
Nombre de la Orden de Compra SP000400/DAF/AMPLIACION OC 2583-719-SE16/MSO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260
Comuna Maipú
Impuesto 80465
Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-04-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor jaime
Razón Social constructora jaime rojas e.i.r.l
R.U.T. 76.512.089-6
Sucursal jaime
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122010
Divisores1PackInstalación de Muro divisor, de aluminio Y vidrio de 8 mm.Instalación de Muro divisor, de aluminio Y vidrio de 8 mm. $ 423.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 423.500 $ 423.500
Total Neto $ 423.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 80.465
TOTAL OC $ 503.965


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.