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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2583-752-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-04-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SP000400/DAF/AMPLIACION OC 2583-719-SE16/MSO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
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R.U.T. |
69.070.900-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. CINCO DE ABRIL 260 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
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R.U.T. |
69.070.900-7 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. 5 DE ABRIL 0260 |
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Comuna |
Maipú
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Impuesto |
80465 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. 5 DE ABRIL 0260 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
28-04-2016 |
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Proveedor |
jaime |
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Razón Social |
constructora jaime rojas e.i.r.l
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R.U.T. |
76.512.089-6 |
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Sucursal |
jaime |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44122010
| Divisores | 1 | Pack | Instalación de Muro divisor, de aluminio Y vidrio de 8 mm. | Instalación de Muro divisor, de aluminio Y vidrio de 8 mm. |
$ 423.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 423.500
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$ 423.500
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Total Neto
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$ 423.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 80.465
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$ 503.965
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.