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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2583-7523-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-12-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
S/P20927/CARPETAS/DIDECO/ptg |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
S/P20927 DIRECCION DIDECO
O/C 6825 SMC
PTG |
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Proveniente de Licitación
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2583-3226-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Maipú
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R.U.T. |
69.070.900-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. CINCO DE ABRIL 260 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Maipú
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R.U.T. |
69.070.900-7 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. 5 DE ABRIL 0260 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
123025 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. 5 DE ABRIL 0260 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL FESTYNDAY LTDA
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R.U.T. |
76.180.900-8 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101801
| Campañas publicitarias | 2500 | Unidad | Campañas publicitarias | Carpetas tamaño oficio en papel couche mate de 300 grs,termolaminado polymate por ambos lados 4/4 color con bolsillo en la misma i,presion(no sobrepegados) se exigira prueba de color |
$ 259,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 647.500
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$ 647.500
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Total Neto
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$ 647.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 123.025
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$ 770.525
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.