Orden de Compra. Nº2583-801-SE23 "SP 299 - DIPRESEC / ARTICULOS DE LIBRERIA / KFF/ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-286-L123"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2583-801-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-07-2023
Nombre de la Orden de Compra SP 299 - DIPRESEC / ARTICULOS DE LIBRERIA / KFF/ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-286-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2583-286-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140501199 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260
Comuna Maipú
Impuesto 70501,02
Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SGC
Razón Social INVERSIONES SGC SPA
R.U.T. 77.609.853-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SGC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
Carpetas para archivos1PackLISTADO MATERIALES LINEA 1 SEGUN DETALLE DE FOE ADJUNTO, SE FACTURA POR SEPARADOSe cotiza material solicitado con entrega dentro del tiempo dispuesto sin cargo de flete. $ 157.153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.153 $ 157.153
14111509
Artículos de papelería1PackLISTADO MATERIALES LINEA 5 SEGUN DETALLE DE FOE ADJUNTO, SE FACTURA POR SEPARADOSe cotiza material solicitado con entrega dentro del tiempo dispuesto sin cargo de flete. $ 213.905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.905 $ 213.905
Total Neto $ 371.058
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.501
TOTAL OC $ 441.559


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.