Orden de Compra. Nº2583-811-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-648-COT25.Se requiere equipamiento para sala de rehabilitación /Programa comunitario n°2 Componente n°5 APS / DISAM /SP 44701 /ABM."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2583-811-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-648-COT25.Se requiere equipamiento para sala de rehabilitación /Programa comunitario n°2 Componente n°5 APS / DISAM /SP 44701 /ABM.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Unidad de Compra Despacho BODEGA DISAM: Avenida Nueva San Martín N°776, entrada de vehículos por parte trasera del CESFAM Michelle Bachelet, Calle Los Diamantes, con Pasaje Monte Casino. Contacto Encargado de Bodega Francisco Piñeiro, Celular: 953971229Se adjunta evaluaci
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/595 SALUD APS del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260
Comuna Maipú
Impuesto 332493,16
Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercializadora perez espinoza
Razón Social COMERCIALIZADORA PEREZ ESPINOZA
R.U.T. 76.365.521-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal comercializadora perez espinoza
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73161517
Servicios de fabricación de equipo de aire acondicionado, ventilación o refrigeración1UnidadEquipo de aire acondicionado Descripción del producto: • Aire acondicionado Split 12000 BTU invert frío/calor WIFI O SIMILAR. Aire Acondicionado de 12000 btu tipo split muro Inverter WIFI CLARK $ 431.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 431.988 $ 431.988
44101709
Conjuntos de espejos2UnidadEspejo para gimnasio 4 mm de espesor + marco Descripción del producto: •Dimensiones 120×180 cm, espesor 4 mm, cristal templado con protección anti astillado. Marco de aluminio anodizado reforzado, uso intensivo en salas de rehabilitación o similar. 2 Espejo para gimnasio 4 mm espesor $ 401.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 803.976 $ 803.976
44101709
Conjuntos de espejos1UnidadEspejo basculante cuadriculado de corrección Descripción del producto: •Espejo cuadriculado en cuadros de 5×10 cm. aproximado. Marco de madera barnizada natural. Montado en estructura rodante (180×70 cm). Área del espejo: 168×60 cm. Sistema basculante con bloqueo de seguridad para uso vertical u horizontal o similar Espejo Cuadriculado, cuadros 5×10 cms $ 414.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 414.000 $ 414.000
Total Neto $ 1.649.964
Descuento $ 0
Cargos $ 100.000
IVA  19  % $ 332.493
TOTAL OC $ 2.082.457


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.