Orden de Compra. Nº2583-829-SE24 "SMAPA-COMUNICACIONES-39307- SERVICIO IMPRESIÓN CORPORATIVOS PARA CAMIONETAS DE SMAPA DESDE 2583-318-L124"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2583-829-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-07-2024
Nombre de la Orden de Compra SMAPA-COMUNICACIONES-39307- SERVICIO IMPRESIÓN CORPORATIVOS PARA CAMIONETAS DE SMAPA DESDE 2583-318-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2583-318-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/959 del sistema Municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260
Comuna Maipú
Impuesto 62108,72
Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Facturación

Envío de ( Facturas, Notas de Créditos, Notas de Débitos, Guías de Despachos ) a la siguiente casilla: dte@asyntec.com

Rut       69.070.900-7

Giro      Actividad de la Administración Pública en General

Dirección    Av.5 de Abril Nº0260

a) Indicar Orden de Compra

b) Escribir en una línea la glosa “SMAPA”

 


 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Las Hermanas
Razón Social LAS HERMANAS SPA
R.U.T. 77.823.778-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Las Hermanas
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios1Unidad6 BRANDING CAMIONETA COLOR BLANCO/ 6 BRANDING CAMIONETA COLOR AZUL/ 20 LETREROS FORMATO 11 X 30CM IMPRESIÓN EN ADHESIVO LAMINADO/20 LETREROS FORMATO 11X30CM IMPRESIÓN EN ADHESIVO EFECTO ESPEJO/ 1 LETRERO FORMATO 68X38 IMPRESIÓN EN ADHESIVO EFECTO ESPSe adjunta valor total neto $ 326.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 326.888 $ 326.888
Total Neto $ 326.888
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.109
TOTAL OC $ 388.997


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.