Orden de Compra. Nº2583-869-SE24 "O.COMPRA DESDE 2583-328-L124/Se solicita Recarga de Combustible Petróleo/Fondo Correspondiente a Ppto APS. /DISAM/SP 44153/POS."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2583-869-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-07-2024
Nombre de la Orden de Compra O.COMPRA DESDE 2583-328-L124/Se solicita Recarga de Combustible Petróleo/Fondo Correspondiente a Ppto APS. /DISAM/SP 44153/POS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2583-328-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/807 SALUD-APS del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260
Comuna Maipú
Impuesto 809495,76
Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Empresa Nacional de Combustibles Ltda.
Razón Social EMPRESA NACIONAL DE COMBUSTIBLES LTDA
R.U.T. 77.330.390-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Empresa Nacional de Combustibles Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83101602
Suministro de petróleo5000Unidad no definidaSE SOLICITA RECARGA DE PETRÓLEO PARA CESFAM CLOTARIO BLEST DE LA COMUNA DE MAIPÚ, SEGÚN ESPECIFICACIONES EN BASES TÉCNICAS.SE COTIZA PETROLEO DE ACUERDO A SUS REQUERIMIENTOS CON ENTREGA EN UN PLAZO DE 1 DIA. PRECIO CON IMPUESTOS INCLUIDOS. $ 852,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.260.000 $ 4.260.504
Total Neto $ 4.260.504
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 809.496
TOTAL OC $ 5.070.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.