Orden de Compra. Nº2583-89-SE19 "SMAPA-COMUNICACIONES-BIDONES AGUA-38190-DESDE 2583-6-L119"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2583-89-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-01-2019
Nombre de la Orden de Compra SMAPA-COMUNICACIONES-BIDONES AGUA-38190-DESDE 2583-6-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2583-6-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/58 del sistema municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260
Comuna Maipú
Impuesto 733601,4
Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Facturación-Despacho

Facturación: I. Municipalidad de Maipú, Rut.: 69.070.900-7, Dirección: Av.5 de  Abril Nº0260 Maipú, Giro: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL

Al facturar poner glosa “SMAPA” y enviar a casilla RECEPCION@CUSTODIUM.COM

 

Solicitado por: Alejandra Ugalde

Despacho: Bodega SMAPA, Fono 24028425, Sr. José Norambuena (jnorambuenaa@maipu.cl)

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor romina
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL NAILAH LIMITADA
R.U.T. 76.644.261-7
Sucursal romina
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101710
Fuentes de agua potable1UnidadSUMINISTRO DE AGUA POTABLE PURIFICADA EN BOTELLAS, REPOSICION DE BIDONES CORPORATIVOS. VER FICHA CON REQUERIMIENTOSAGUA PURIFICADA NAILAH, AUTORIZADA POR SEREMI DE SALUD Y ANALIZADA POR RECONOCIDO LABORATORIO DE AGUAS, OFERTA ESTA SOLICITUD DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA DE 6638 BOTELLAS DE 500 CC Y REPOSICIÓN DE 600 BIDONES DE 20 LITROS Y 5000 VASOS PLASTICOS DE 20 $ 3.861.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.861.060 $ 3.861.060
Total Neto $ 3.861.060
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 733.601
TOTAL OC $ 4.594.661


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.