Orden de Compra. Nº2583-95-SE23 "SMAPA-OPERACIONES-38871-MATERIALES-38871- DESDE 2583-405-L122"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2583-95-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-02-2023
Nombre de la Orden de Compra SMAPA-OPERACIONES-38871-MATERIALES-38871- DESDE 2583-405-L122
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2583-405-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/157 del sistema Municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260
Comuna Maipú
Impuesto 40905,1
Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Despacho

Despacho: Bodega SMAPA, Fono 24028425, Sr. José Norambuena (jnorambuenaa@maipu.cl)

Dirección: Avda. Lo Errázuriz N°789 Cerrillos, Lunes a Jueves de 8:30 a 17:30 hrs. y Viernes de 8:30 a 16:30 hrs.

 

Facturación

Envío de ( Facturas, Notas de Créditos, Notas de Débitos, Guías de Despachos ) a la siguiente casilla: dte@asyntec.com

Rut       69.070.900-7

Giro      Actividad de la Administración Pública en General

Dirección    Av.5 de Abril Nº0260

a) Indicar Orden de Compra

b) Escribir en una línea la glosa “SMAPA”

 


5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PUNTO JAQUE
Razón Social Punto Jaque Spa.
R.U.T. 76.446.924-0
Sucursal PUNTO JAQUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24121802
Latas de pintura o barniz5GalónBARNIZ MARINOBARNIZ MARINO GALON TAJAMAR $ 15.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.790 $ 79.790
31161509
Tornillos para muros en seco20CajaTORNILLO VOLCANITA HILO FINO ZINCADO 6 X 1 1/4, (100 UNIDADES)TORNILLO VOLCANITA HILO FINO ZINCADO 6 X 1 14, 100 UNIDADES $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
31161508
Tornillos para madera20CajaTORNILLO PUNTA VULCANITA HILO GRUESO 6 X 2 (CAJA 100 UNIDADES)TORNILLO PUNTA VULCANITA HILO GRUESO 6 X 2 CAJA 100 UNIDADES $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.400 $ 28.400
31161509
Tornillos para muros en seco10CajaTORNILLO 8 X 3 VOLCANITA HILO FINO X 100 UNIDADESORNILLO 8 X 3 VOLCANITA HILO FINO X 100 UNIDADES $ 2.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.120 $ 25.120
27111508
Sierras4UnidadADAPTADOR PARA SIERRA DE COPA BIMETAL 14 A 29 MM CON BROCA GUIA.ADAPTADOR PARA SIERRA DE COPA BIMETAL 14 A 29 MM CON BROCA GUIA. $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.220 $ 30.220
31201503
Cintas adhesivas de protección20RolloCINTA ENMASCARAR 48 MM. 40 M CINTA ENMASCARAR 48 MM. 40 M $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.760 $ 31.760
Total Neto $ 215.290
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.905
TOTAL OC $ 256.195


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.