Orden de Compra. Nº2583-980-SE23 "SMAPA 39137 COMUNICACIONES; SEÑALETICAS DE DEMARCACION CORPORATIVA EDIFICIO CENTRAL SMAPA DESDE 2583-399-L123"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2583-980-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-08-2023
Nombre de la Orden de Compra SMAPA 39137 COMUNICACIONES; SEÑALETICAS DE DEMARCACION CORPORATIVA EDIFICIO CENTRAL SMAPA DESDE 2583-399-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2583-399-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/1544 del sistema Municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260
Comuna Maipú
Impuesto 495900
Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Facturación

Envío de ( Facturas, Notas de Créditos, Notas de Débitos, Guías de Despachos ) a la siguiente casilla: dte@asyntec.com

Rut       69.070.900-7

Giro      Actividad de la Administración Pública en General

Dirección    Av.5 de Abril Nº0260

a) Indicar Orden de Compra

b) Escribir en una línea la glosa “SMAPA”

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JORGE ALEJANDRO
Razón Social COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PUBLICITARIOS JORGE
R.U.T. 76.430.742-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JORGE ALEJANDRO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121712
Señales orientadoras1Unidad125 SEÑALETICAS DISTINTOS TAMAÑOS/ 48 GRAFICAS PARA ACRILICOS/ 18 PARANTES ACRILICOS/ 6 WINDOW VISION/ 1 WINDOW VISION VENTANA OFICINA FORMATO 121X148 CMS/ 1 WINDOW VISION VENTANA OFICINA FORMATO 20X141 CMS (SE ADJUNTA SOLICITUD DE PEDIDO Y FICHA TEC125 SEÑALETICAS DISTINTOS TAMAÑOS 48 GRAFICAS PARA ACRILICOS 18 PARANTES ACRILICOS 6 WINDOW VISION 1 WINDOW VISION VENTANA OFICINA FORMATO 121X148 CMS 1 WINDOW VISION VENTANA OFICINA FORMATO 20X141 CM $ 2.610.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.610.000 $ 2.610.000
Total Neto $ 2.610.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 495.900
TOTAL OC $ 3.105.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.