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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2583-99-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-01-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SP 53-Adquis. Roller corporativos-Marketing/Alcaldia-ptg |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
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R.U.T. |
69.070.900-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. CINCO DE ABRIL 260 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
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R.U.T. |
69.070.900-7 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. 5 DE ABRIL 0260 |
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Comuna |
Maipú
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Impuesto |
12851,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. 5 DE ABRIL 0260 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Soc. Salsa Color Impresores Ltda. - CENTRAL |
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Razón Social |
SOC SALSA COLOR IMPRESORES LIMITADA
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R.U.T. |
77.030.480-6 |
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Sucursal |
Soc. Salsa Color Impresores Ltda. - CENTRAL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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55101515 2239-2-LP15
| Material de promoción o informes anuales | 4 | | (1154109 )PENDÓN - TELA PVC 720 DPI INCLUYE ATRIL Y ESTUCHE DE TRANSPORTE M2 1177109 | (1154109) PENDÓN - TELA PVC 720 DPI INCLUYE ATRIL Y ESTUCHE DE TRANSPORTE M2; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 17.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 71.200
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$ 71.200
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Total Neto
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$ 71.200
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Descuento
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$ 3.560
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.852
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 80.492
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.