|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2584-33-OC08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
18-02-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2584-17-CO08 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA HABILITACIÓN SALON LILA (TEATRO) P/ VENTA DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN. |
|
Proveniente de Licitación
|
2584-17-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Clemente
|
|
R.U.T. |
69.110.500-8 |
|
Dirección de Facturación |
CARLOS SILVA RENARD S/N |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
3142,79 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CARLOS SILVA RENARD S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
HERNAN ALEXANDER ARANCIBIA CARCAMO
|
|
R.U.T. |
9.774.739-3 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
11121604
| PINO EN BRUTO DE 2 X 2" X 3.20 MTS. | 15 | Unidad | PINO EN BRUTO DE 2 X 2" X 3.20 MTS. | PINO BRUTO |
$ 663,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.945
|
$ 9.945
|
31211506
| GALONES DE LATEX COLOR BLANCO INVIERNO.MARCA SOQUINA. | 2 | Unidad | GALONES DE LATEX COLOR BLANCO INVIERNO.MARCA SOQUINA. | GALONES DE LATEX BLANCO INVIERNO |
$ 3.298,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.596
|
$ 6.596
|
|
|
Total Neto
|
$ 16.541
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 3.143
|
|
$ 19.684
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.