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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2584-76-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-02-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2584-16-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
SEGUN ORD.05 DE PRODESAL LA UNION |
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Proveniente de Licitación
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2584-16-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Clemente
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R.U.T. |
69.110.500-8 |
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Dirección de Facturación |
CARLOS SILVA RENARD S/N |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
57710,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CARLOS SILVA RENARD S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
CLAUDIO ENRIQUE UGALDE CONTRERAS
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R.U.T. |
6.816.323-4 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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10151512
| Semillas o almácigo de lechuga | 1 | Unidad | Semillas o almácigo de lechuga | X 500 GRAMOS DE SEMILLA DE LECHUGAGRANDES LAGOS 659 |
$ 18.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.900
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$ 18.900
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13111010
| Nylon | 100 | Unidad | Nylon | PLASTICO AGRICOLA UV 2T 0.15 X 5,0 MTRS. |
$ 1.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 190.000
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$ 190.000
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50101539
| Verduras congeladas | 1 | Tarro | Verduras congeladas | ZAPALLO ITALIANO X TARRO DE 500 GRAMOS |
$ 6.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.500
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$ 6.500
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10191509
| Insecticidas | 2 | Litro | Insecticidas | DIMETOATO 40 EC (INSECTICIDA) |
$ 6.320,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.640
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$ 12.640
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10191509
| Insecticidas | 1 | Litro | Insecticidas | MOSKIMIC |
$ 18.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.900
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$ 18.900
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10171702
| Fungicidas | 4 | Saco | Fungicidas | ULTRASOL DE CRECIMIENTO X SACO DE 25 KG. |
$ 14.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 56.800
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$ 56.800
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Total Neto
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$ 303.740
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 57.711
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$ 361.451
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.