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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2585-1122-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. TD. SERVICIO DE MEJORAMIENTO ELECTRICO, ORD. 3044, DAF, NNR, IMA. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
FINANZAS IMA |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
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R.U.T. |
69.010.100-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
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R.U.T. |
69.010.100-9 |
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Dirección de Facturación |
AV. BERNARDO O´HIGGINS # 749 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
366743,13 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. BERNARDO O´HIGGINS # 749 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
12-08-2024 |
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Proveedor |
Socobargo E.I.R.L. |
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Razón Social |
SOCIEDAD BARYAN ARTURO GOMEZ SAN JUAN E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.119.872-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Socobargo E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102201
| Instalación o servicio de sistemas de energía eléc | 1 | Global | INSTALACION DE ECHUFES, CIRCUITOS, EXTRACTORES DE AIRE Y LUMINARIAS LED. SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA. | INSTALACION DE ECHUFES, CIRCUITOS, EXTRACTORES DE AIRE Y LUMINARIAS LED. SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA. |
$ 1.930.227,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.930.227
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$ 1.930.227
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Total Neto
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$ 1.930.227
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 366.743
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$ 2.296.970
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.