Orden de Compra. Nº2585-1194-SE23 "ADQ. SS. PRODUCCIÓN Y EVENTO ORD N° 462/2023 DIPRESEH, IMA, SRR, PROVIENE DE 2585-184-L123"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2585-1194-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-10-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQ. SS. PRODUCCIÓN Y EVENTO ORD N° 462/2023 DIPRESEH, IMA, SRR, PROVIENE DE 2585-184-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2585-184-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS IMA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.999.004 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
Comuna Arica
Impuesto 437000
Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-12-2023
TítuloDescripción
OBSERVACION DESPACHOLA UNIDAD DE DOPRESEH LE INDICARÁ DÍA, HORA Y LUGAR DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, CONTACTARSE CON BARBARA SAEZ  AL MAIL BARBARA.SAEZ@MUNICIPALIDADAROCA.CL
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rodrigo Omar
Razón Social RODRIGO OMAR PALZA DOUAT
R.U.T. 14.103.826-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Rodrigo Omar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1UnidadSERVICIO DE PRODUCCION PARA EVENTO PARA150 PERSONASPRECIO NETO $ 1.700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700.000 $ 1.700.000
90101603
Servicios de catering5UnidadSERVICIO DE COFFE PARA 50 PERSONASPRECIO NETO $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000
Total Neto $ 2.300.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 437.000
TOTAL OC $ 2.737.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.