Orden de Compra. Nº2585-1199-AG24 "ADQ DE CAJAS DE COLACIONES,DIDECO,OF DE INFANCIA D.A N°2668,4167,5863,944,REC,IMA, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2585-1042-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2585-1199-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-08-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ DE CAJAS DE COLACIONES,DIDECO,OF DE INFANCIA D.A N°2668,4167,5863,944,REC,IMA, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2585-1042-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS IMA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208999004 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación AV. BERNARDO O´HIGGINS # 749
Comuna Arica
Impuesto 61750
Dirección de Envío de la Factura AV. BERNARDO O´HIGGINS # 749
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Lucas Yi
Razón Social LUCAS YI GONZÁLEZ CHOY
R.U.T. 18.615.893-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Lucas Yi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos50Unidad50 UN DE CAJAS DE ALIMENTOS PARA EL 09/08/2024, A LAS 08:30 HRS,EN LOS PLÁTANOS #2215.OF DE LA NIÑEZ,DETALLE DE ENTREGA DE CAJAS EN ARCHIVO ADJUNTO50 UN DE CAJAS DE ALIMENTOS PARA EL 09/08/2024, A LAS 08:30 HRS,EN LOS PLÁTANOS #2215.OF DE LA NIÑEZ,DETALLE DE ENTREGA DE CAJAS EN ARCHIVO ADJUNTO $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.000 $ 325.000
Total Neto $ 325.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.750
TOTAL OC $ 386.750


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.198.323-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.916.434-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 18.615.893-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 10.232.710-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 10.232.710-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.