Orden de Compra. Nº2585-1315-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2585-1028-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2585-1315-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-06-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2585-1028-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Comestibles Varios, para Programa "Reuniones de Coordinacion con Dirigentes de Juntas de Vecinos II Etapa"., segun ORD.nO.1326/07 de fecha 19/06/07
Proveniente de Licitación 2585-1028-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS IMA
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69010100-9
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 840
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Pago al Contado
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69010100-9
Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
Comuna -1
Impuesto 47467,7
Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social NOEMI ESPINOLA MUNOZ
R.U.T. 8.071.692-3
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10121506
Tortas para 40 personas diferentes sabores20UnidadTortas para 40 personas diferentes saboresTortas para 40 personas $ 4.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.200 $ 97.200
50192503
Sandwich queso jamon600UnidadSandwich queso jamonSandwichs queso y jamon $ 162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.200 $ 97.200
52151504
Vasos desechables domésticos600UnidadVasos desechables domésticosVasos desechables $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
50202306
Bebidas 3 Lts. (Coca Cola, fANTA Y sPRITE)35UnidadBebidas 3 Lts. (Coca Cola, fANTA Y sPRITE)Bebidas de 3 Lts. Coca Cola y Spray y/o similar $ 486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.010 $ 17.010
52151502
Platos desechables domésticos600UnidadPlatos desechables domésticosPlatos Desechables c/. servicio para servir las tortas $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
14111705
Servilletas de papel20PaqueteServilletas de papelPaquetes de Servilletas $ 121,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.420 $ 2.420
Total Neto $ 249.830
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.468
TOTAL OC $ 297.298


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.