Orden de Compra. Nº2585-1352-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2585-765-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2585-1352-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-05-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2585-765-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2585-765-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS IMA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
Comuna 1
Impuesto 94729,25
Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-05-2012
TítuloDescripción
LUGAR DE DESPACHORENATO ROCCA 1585, FLETE INCLUIDO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor aurofrio ltda
Razón Social SOC CASTRO Y SAN MARTIN LIMITADA
R.U.T. 77.617.840-3
Sucursal aurofrio ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte35GalónEsmalte sintético color gris máquina  $ 12.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 453.250 $ 453.250
31211501
Pinturas al esmalte1GalónAnticorrosivo color gris perla  $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
31211904
Brochas10UnidadBrocha 4"  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
31211904
Brochas5UnidadBrocha 2"  $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.450 $ 2.450
31191501
Papeles de lija5UnidadLija de fierro Nº80Lija de fierro Nº80 $ 335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.675 $ 1.675
31211604
Diluyentes para pinturas15LitroAguarrás  $ 1.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
Total Neto $ 498.575
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 94.729
TOTAL OC $ 593.304


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.