Orden de Compra. Nº2585-137-SE15 "TRATO DIRECTO COMPRA COMBUSTIBLE DA1284-,D.A.F.nmp"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2585-137-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-02-2015
Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO COMPRA COMBUSTIBLE DA1284-,D.A.F.nmp
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas error en la digitación
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS IMA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
Comuna Arica
Impuesto 1322016,8067213
Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EBENZER
Razón Social FERNANDO DANIEL JACHURA RIVAS
R.U.T. 9.450.111-3
Sucursal EBENZER
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101505
Diesel15000Litro ADQUIS. DE 15,000 LITROS DE DIESEL SEGUN D.A.N°1284 $ 464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.960.000 $ 6.957.983
Total Neto $ 6.957.983
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.322.017
TOTAL OC $ 8.280.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.