Orden de Compra. Nº
2585-1392-SE10
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Materiales confecc. repisas,Ord. 139 D.A.O./IPM ORDEN DE COMPRA DESDE 2585-627-L110
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2585-1392-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-05-2010
Nombre de la Orden de Compra
Materiales confecc. repisas,Ord. 139 D.A.O./IPM ORDEN DE COMPRA DESDE 2585-627-L110
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2585-627-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
FINANZAS IMA
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T.
69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra
AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T.
69.010.100-9
Dirección de Facturación
AVENIDA 7 DE JUNIO N°190, EX CINE COLÓN
Comuna
Arica
Impuesto
27543,16
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA 7 DE JUNIO N°190, EX CINE COLÓN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
06-05-2010
Título
Descripción
LUGAR DE DESPACHO
RENATO ROCCA 1585, FLETE INCLUIDO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ROSA AIDA FIGUEROA SOTELO CIA. LTDA.
Razón Social
ROSA AIDA FIGUEROA SOTELO COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
78.534.640-8
Sucursal
ROSA AIDA FIGUEROA SOTELO CIA. LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte
1
Galón
Esmalte color negro
$ 16.396,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.396
$ 16.396
27111508
Sierras
2
Unidad
Disco laminado 4,5 gr. 40
$ 2.161,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.322
$ 4.322
27111508
Sierras
2
Unidad
Hoja de sierra del 24 Sanflex
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.268
$ 2.268
27112801
Brocas
2
Unidad
Broca acero rapido 5mm
$ 571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.142
$ 1.142
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas
4
Unidad
Perfil 25 x 25 x 3mm x 3mts
$ 7.169,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.676
$ 28.676
31161503
Clavo-tornillo
50
Unidad
Tornillo para madrea cabeza cónica de 8 x 3mm x 1 1/2"
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
31211904
Brochas
2
Unidad
Brocha de 1 1/2"
$ 571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.142
$ 1.142
23171509
Soldadura
5
kilogramo
Soldadura 3/32 6011 punto azul
$ 3.749,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.745
$ 18.745
31211604
Diluyentes para pinturas
2
Litro
Aguarras
$ 1.344,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.688
$ 2.688
31211501
Pinturas al esmalte
1
Litro
Anticorrosivo tricozin gris
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.941
$ 2.941
11121610
Maderas duras
2
Plancha
Trupán 25mm dimensionada al largo 40 cms
Trupán 25mm dimensionada al largo 40 cms
$ 32.272,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.544
$ 64.544
Total Neto
$ 144.964
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 27.543
TOTAL OC
$ 172.507
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.