Orden de Compra. Nº2585-1392-SE10 "Materiales confecc. repisas,Ord. 139 D.A.O./IPM ORDEN DE COMPRA DESDE 2585-627-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2585-1392-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-05-2010
Nombre de la Orden de Compra Materiales confecc. repisas,Ord. 139 D.A.O./IPM ORDEN DE COMPRA DESDE 2585-627-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2585-627-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS IMA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación AVENIDA 7 DE JUNIO N°190, EX CINE COLÓN
Comuna Arica
Impuesto 27543,16
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 7 DE JUNIO N°190, EX CINE COLÓN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-05-2010
TítuloDescripción
LUGAR DE DESPACHORENATO ROCCA 1585, FLETE INCLUIDO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ROSA AIDA FIGUEROA SOTELO CIA. LTDA.
Razón Social ROSA AIDA FIGUEROA SOTELO COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.534.640-8
Sucursal ROSA AIDA FIGUEROA SOTELO CIA. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte1GalónEsmalte color negro  $ 16.396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.396 $ 16.396
27111508
Sierras2UnidadDisco laminado 4,5 gr. 40  $ 2.161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.322 $ 4.322
27111508
Sierras2UnidadHoja de sierra del 24 Sanflex  $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.268
27112801
Brocas2UnidadBroca acero rapido 5mm  $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.142 $ 1.142
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas4UnidadPerfil 25 x 25 x 3mm x 3mts  $ 7.169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.676 $ 28.676
31161503
Clavo-tornillo50UnidadTornillo para madrea cabeza cónica de 8 x 3mm x 1 1/2"  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
31211904
Brochas2UnidadBrocha de 1 1/2"  $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.142 $ 1.142
23171509
Soldadura5kilogramoSoldadura 3/32 6011 punto azul  $ 3.749,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.745 $ 18.745
31211604
Diluyentes para pinturas2LitroAguarras   $ 1.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.688 $ 2.688
31211501
Pinturas al esmalte1LitroAnticorrosivo tricozin gris  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941
11121610
Maderas duras2PlanchaTrupán 25mm dimensionada al largo 40 cmsTrupán 25mm dimensionada al largo 40 cms $ 32.272,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.544 $ 64.544
Total Neto $ 144.964
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.543
TOTAL OC $ 172.507


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.