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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2585-142-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. INSUMOS DE ASEO, DIDECO, ORD N° 3410/2024, LSV, IMA, DESDE 2585-392-LE24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2585-392-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
FINANZAS IMA |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
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R.U.T. |
69.010.100-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
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R.U.T. |
69.010.100-9 |
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Dirección de Facturación |
AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
1678118 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
25-02-2025 |
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Proveedor |
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
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R.U.T. |
77.808.773-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131705
| Accesorios para urinarios o aseos | 1 | Global | INSUMOS Y UTILES VARIOS DE ASEO, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS BASES. | INSUMOS DE ASEO VARIOS, Y DE USO PERSONAL PARA LA I MUNICIPALIDAD DE ARICA. |
$ 8.832.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.832.200
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$ 8.832.200
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Total Neto
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$ 8.832.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.678.118
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$ 10.510.318
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.