Orden de Compra. Nº2585-1440-SE23 "ADQ. SS. CAPACITACION ORD. N° 2236. DAF. NNR. IMA. DESDE 2585-215-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2585-1440-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-11-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQ. SS. CAPACITACION ORD. N° 2236. DAF. NNR. IMA. DESDE 2585-215-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2585-215-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS IMA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.11.002.001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación SANGRA N° 350. OFICINA DE ADQUISICIONES.
Comuna Arica
Impuesto 558823,516
Dirección de Envío de la Factura SANGRA N° 350. OFICINA DE ADQUISICIONES.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OTEC AMARU CAPACITACIONES
Razón Social OTEC AMARU CAPACITACIONES SPA
R.U.T. 77.779.147-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OTEC AMARU CAPACITACIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86111604
Capacitación a empleados1GlobalSERVICIO DE CAPACITACION, ATENCION DE CALIDAD, INCLUSIVA Y SIN DISCRIMINACION. SEGUN OFERTA DE LICITACION 2585-215-LE23.SERVICIO DE CAPACITACION, ATENCION DE CALIDAD, INCLUSIVA Y SIN DISCRIMINACION. SEGUN OFERTA DE LICITACION 2585-215-LE23. $ 2.941.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941.176 $ 2.941.176
Total Neto $ 2.941.176
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 558.824
TOTAL OC $ 3.500.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.