Orden de Compra. Nº
2585-1484-AG24
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ADQ. DE HERRAMIENTAS, DPTO. GESTIÓN OPERATIVA, MEMO N° 119., EMB., IMA., a compra ágil: 2585-1162-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2585-1484-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
17-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. DE HERRAMIENTAS, DPTO. GESTIÓN OPERATIVA, MEMO N° 119., EMB., IMA., a compra ágil: 2585-1162-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
FINANZAS IMA
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T.
69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.013.001.001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T.
69.010.100-9
Dirección de Facturación
AVENIDA RENATO ROCA 1585 ARICA
Comuna
Arica
Impuesto
195984,24
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA RENATO ROCA 1585 ARICA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
02-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRELEC
Razón Social
GONZALO ANDRÉS INOSTROZA LARA
R.U.T.
17.122.848-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERRELEC
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40151601
Compresores de aire
1
Unidad
Compresor de aire a combustible Se adjuntan especificaciones tecnicas.
Compresor de aire a combustible
$ 152.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 152.134
$ 152.134
72101802
Hidroaspiración a alta presión
1
Unidad
Hidrolavadora Se adjuntan especificaciones tecnicas
Hidrolavadora
$ 122.897,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 122.897
$ 122.897
20122405
Alzadores de extremidad de motores
2
Unidad
Gata caiman Se adjuntan especificaciones tecnicas
Gata caiman
$ 192.119,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 384.238
$ 384.238
27111702
Llaves para tuercas
3
Unidad
LLaves de cruz Se adjuntan especificaciones tecnicas.
LLaves de cruz
$ 15.501,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.503
$ 46.503
26111703
Baterías para vehículos
1
Unidad
Partidor auxiliar para autos
Partidor auxiliar para autos
$ 131.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 131.250
$ 131.250
49211805
Cuerdas
3
Unidad
Lingas Se adjuntan especificaciones tecnicas.
Lingas
$ 23.270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.810
$ 69.810
60124509
Sets de vehículos
1
Unidad
Set de Dados Se adjuntan especificaciones tecnicas
Set de Dados
$ 17.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.303
$ 17.303
39121311
Accesorios eléctricos
3
Unidad
Carrete alargador Se adjuntan especificaciones tecnicas.
Carrete alargador
$ 35.787,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 107.361
$ 107.361
Total Neto
$ 1.031.496
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 195.984
TOTAL OC
$ 1.227.480
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.978.885-7
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
11.956.503-0
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
11.956.503-0
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.473.108-5
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.144.996-4
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.144.996-4
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
17.122.848-4
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.