Orden de Compra. Nº2585-1484-AG24 "ADQ. DE HERRAMIENTAS, DPTO. GESTIÓN OPERATIVA, MEMO N° 119., EMB., IMA., a compra ágil: 2585-1162-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2585-1484-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-09-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE HERRAMIENTAS, DPTO. GESTIÓN OPERATIVA, MEMO N° 119., EMB., IMA., a compra ágil: 2585-1162-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS IMA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.013.001.001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación AVENIDA RENATO ROCA 1585 ARICA
Comuna Arica
Impuesto 195984,24
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA RENATO ROCA 1585 ARICA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRELEC
Razón Social GONZALO ANDRÉS INOSTROZA LARA
R.U.T. 17.122.848-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRELEC
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40151601
Compresores de aire1UnidadCompresor de aire a combustible Se adjuntan especificaciones tecnicas.Compresor de aire a combustible $ 152.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.134 $ 152.134
72101802
Hidroaspiración a alta presión1UnidadHidrolavadora Se adjuntan especificaciones tecnicasHidrolavadora $ 122.897,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.897 $ 122.897
20122405
Alzadores de extremidad de motores2UnidadGata caiman Se adjuntan especificaciones tecnicasGata caiman $ 192.119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.238 $ 384.238
27111702
Llaves para tuercas3UnidadLLaves de cruz Se adjuntan especificaciones tecnicas. LLaves de cruz $ 15.501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.503 $ 46.503
26111703
Baterías para vehículos1UnidadPartidor auxiliar para autosPartidor auxiliar para autos $ 131.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.250 $ 131.250
49211805
Cuerdas3UnidadLingas Se adjuntan especificaciones tecnicas.Lingas $ 23.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.810 $ 69.810
60124509
Sets de vehículos1UnidadSet de Dados Se adjuntan especificaciones tecnicasSet de Dados $ 17.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.303 $ 17.303
39121311
Accesorios eléctricos3UnidadCarrete alargador Se adjuntan especificaciones tecnicas.Carrete alargador $ 35.787,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.361 $ 107.361
Total Neto $ 1.031.496
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 195.984
TOTAL OC $ 1.227.480


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.978.885-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 11.956.503-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 11.956.503-0 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.473.108-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.144.996-4 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.144.996-4 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 17.122.848-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.