Orden de Compra. Nº2585-150-SE25 "ADQ. POLERAS Y GORROS MEMO N° 51 DA N° 151 SECCIÓN DE EVENTOS MZJ IMA DESDE 2585-9-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2585-150-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-02-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ. POLERAS Y GORROS MEMO N° 51 DA N° 151 SECCIÓN DE EVENTOS MZJ IMA DESDE 2585-9-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2585-9-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS IMA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
Comuna Arica
Impuesto 1406000
Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Menssage
Razón Social MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITARIAS LTDA
R.U.T. 76.805.650-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Menssage
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Camisetas de caballero100UnidadPOLERAS UNICEX COLOR AMARILLO, GENERO PIQUE SUAVE, CON LOGOS SUBLIMADOS O BORDADO EN PARTE DELANTERA Y ESPALDA, SEGÚN BASES TECNICAS. poleras $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950.000 $ 950.000
53103001
Camisetas de caballero200UnidadPOLERAS UNICEX COLOR AZUL REY, GENERO PIQUE SUAVE, CON LOGOS SUBLIMADOS O BORDADO EN PARTE DELANTERA Y ESPALDA, SEGÚN BASES TECNICAS.poleras $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900.000 $ 1.900.000
53103001
Camisetas de caballero100UnidadPOLERAS UNICEX COLOR ROJO, GENERO PIQUE SUAVE, CON LOGOS SUBLIMADOS O BORDADO EN PARTE DELANTERA Y ESPALDA, SEGÚN BASES TECNICAS.poleras $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950.000 $ 950.000
53103001
Camisetas de caballero50UnidadPOLERAS UNICEX COLOR VERDE, GENERO PIQUE SUAVE, CON LOGOS SUBLIMADOS O BORDADO EN PARTE DELANTERA Y ESPALDA, SEGÚN BASES TECNICAS.poleras $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 475.000 $ 475.000
53103001
Camisetas de caballero50UnidadPOLERAS UNICEX COLOR BLANCO, GENERO PIQUE SUAVE, CON LOGOS SUBLIMADOS O BORDADO EN PARTE DELANTERA Y ESPALDA, SEGÚN BASES TECNICAS.poleras $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 475.000 $ 475.000
53102503
Sombreros500UnidadGORROS TIPO LEGIONARIOS COLOR BEIGE, CON SISTEMA AJUSTABLE CON DISEÑO DEL INTY EN PARTE ADELANTE DEL GORRO PUEDE SER BORDADO O SUBLIMADO, SEGÚN BASES TECNCIAS (VER IMAGEN). gorros $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.650.000 $ 2.650.000
Total Neto $ 7.400.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.406.000
TOTAL OC $ 8.806.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.