Orden de Compra. Nº2585-1554-SE23 "SS TRASLADO PASAJEROS ORD. 2232-2023 F3RO SRR,PROVIENE DE 2585-250-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2585-1554-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2023
Nombre de la Orden de Compra SS TRASLADO PASAJEROS ORD. 2232-2023 F3RO SRR,PROVIENE DE 2585-250-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2585-250-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS IMA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.37.002.001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
Comuna Arica
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-01-2024
TítuloDescripción
OBSERVACION DESPACHOEL SERVICIO DEBE SER PRESTADO PREVIO ACUERDO CON LA UNIDAD SOLICITANTE, DEBE CONTACTARSE CON MACCIEL PEÑA U OLGA SOTO, PARA COORDINAR IAS Y HORARIOS
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PullmanArce
Razón Social OSCAR MAURICIO ARCE HUERTA
R.U.T. 14.337.665-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PullmanArce
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados263UnidadSERVICIO DE MOVILIZACIÓN TRASLADO DE PASAJEROS IDA Y VUELTA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICASVALOR POR SERVICIO Y EXENTO DE IVA. OFERTA DE MINI BUS Y REEMPLAZO DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR TENTATIVOS SEGUN DISPONIBILIDAD. EL VALOR ES POR SERVICIO URBANO HASTA COMPLETAR EL PRESUPUESTO DE LA LICITACION. $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.994.000 $ 9.994.000
Total Neto $ 9.994.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 9.994.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.