Orden de Compra. Nº2585-1585-SE23 "CONV. SUMINISTRO IMPRESOS LIC. 2585-58-LE23, MEMO N° 922, GESTION TERRITORIAL, DIDECO, NNR, IMA. PEDIDO N° 11"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2585-1585-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-12-2023
Nombre de la Orden de Compra CONV. SUMINISTRO IMPRESOS LIC. 2585-58-LE23, MEMO N° 922, GESTION TERRITORIAL, DIDECO, NNR, IMA. PEDIDO N° 11
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2585-58-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS IMA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
Comuna Arica
Impuesto 91200
Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KI PRINT IQUIQUE
Razón Social LEYSLA DEL CARMEN BABAROVICH GARCÍA
R.U.T. 15.687.184-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KI PRINT IQUIQUE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121505
Impresión promocional o publicitaria400Unidad no definidaVOLANTE: PAPEL COUCHE - 130 GRAMOS - FULL COLOR (2 CARAS) - ACABADO BRILLOSO/MATE, TAMAÑO A5 (14,8 X 21 CM)VOLANTE: PAPEL COUCHE - 130 GRAMOS - FULL COLOR (2 CARAS) - ACABADO BRILLOSO/MATE, TAMAÑO A5 (14,8 X 21 CM) $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000
Total Neto $ 480.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.200
TOTAL OC $ 571.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.