Orden de Compra. Nº2585-1630-AG23 "ADQ. PINTURAS Y MATERIAL DE FERRETERIA, DIDECO, NNR, IMA. COMPRA AGIL 2585-1355-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2585-1630-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQ. PINTURAS Y MATERIAL DE FERRETERIA, DIDECO, NNR, IMA. COMPRA AGIL 2585-1355-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS IMA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
Comuna Arica
Impuesto 201382,9
Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-01-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA DP COLOR SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA DP COLOR SPA
R.U.T. 77.725.643-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA DP COLOR SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pinturas de látex1GlobalPINTURAS Y MATERIAL DE FERRETERIA, SEGUN OFERTA COMPRA AGIL N° 2585-1355-COT23PINTURAS Y MATERIAL DE FERRETERIA, SEGUN OFERTA COMPRA AGIL N° 2585-1355-COT23 $ 1.059.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.059.910 $ 1.059.910
Total Neto $ 1.059.910
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 201.383
TOTAL OC $ 1.261.293


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 79.889.650-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.725.643-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.630.512-K Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 10.232.710-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.