Orden de Compra. Nº2585-209-AG24 "ADQ DE SERVICIO DE PRODUCCION,EVENTOS,MEMO N°150,REC,IMA,Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2585-133-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2585-209-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-02-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ DE SERVICIO DE PRODUCCION,EVENTOS,MEMO N°150,REC,IMA,Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2585-133-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS IMA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208999004 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación SANGRA N° 350. OFICINA DE ADQUISICIONES.
Comuna Arica
Impuesto 285000
Dirección de Envío de la Factura SANGRA N° 350. OFICINA DE ADQUISICIONES.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-02-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luis Diaz Venegas
Razón Social LUIS EUGENIO DÍAZ VENEGAS
R.U.T. 9.548.409-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Luis Diaz Venegas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1GlobalSERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO CAFÉ LITERARIO,PARA EL 28 DE FEBRERO A LAS 18:00hrs,SISTEMA DE ILUMINACIÓN,EN ESCENARIO,ILUMINACION 4 MODULOS STANDS CAJA DISTRIBUIDORA ELECTRICA Y TE-1,MÁS DETALLE EN FICHA ADJUNTASERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO CAFÉ LITERARIO,PARA EL 28 DE FEBRERO A LAS 18:00hrs,SISTEMA DE ILUMINACIÓN,EN ESCENARIO,ILUMINACION 4 MODULOS STANDS CAJA DISTRIBUIDORA ELECTRICA Y TE-1,MÁS DETALLE EN FICHA ADJUNTA $ 1.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000
Total Neto $ 1.500.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 285.000
TOTAL OC $ 1.785.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.548.409-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.