Orden de Compra. Nº2585-2243-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2585-1449-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2585-2243-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 04-09-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2585-1449-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2585-1449-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS IMA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
Comuna 1
Impuesto 196080
Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-09-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pub restaurant vinilo s
Razón Social Sociedad Calderon Sandoval Ltda.
R.U.T. 76.052.063-2
Sucursal Pub restaurant vinilo s
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering600UnidadColaciones días 7 y 8 de septiembreColaciones días 7 y 8 de septiembre $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000
90101603
Servicios de catering120UnidadRaciones alimenticias (desayuno, almuerzo, once y comida) días 6,7,8 y 9 de septiembre.Raciones alimenticias (desayuno, almuerzo, once y comida) días 6,7,8 y 9 de septiembre. $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 552.000 $ 552.000
Total Neto $ 1.032.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 196.080
TOTAL OC $ 1.228.080


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.