Orden de Compra. Nº
2585-2782-SE11
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2585-1568-L111
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2585-2782-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-10-2011
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2585-1568-L111
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2585-1568-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
FINANZAS IMA
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T.
69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra
AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T.
69.010.100-9
Dirección de Facturación
AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
Comuna
1
Impuesto
295856,6
Dirección de Envío de la Factura
AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
24-10-2011
Título
Descripción
LUGAR DE DESPACHO
RENATO ROCCA 1585, FLETE INCLUIDO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
angel
Razón Social
CRISTIAN ERNESTO ANCOMA FLORES
R.U.T.
11.814.296-9
Sucursal
angel
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11121610
Maderas duras
60
Unidad
Tabla 1 x 5
Tabla 1 x 5
$ 2.288,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 137.280
$ 137.280
11162111
Malla
20
Unidad
Malla tipo 1G para cierre perimetral
$ 16.696,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 333.920
$ 333.920
22101610
Distribuidoras de áridos
6
Metro Cúbico
Gravilla
$ 18.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 111.000
$ 111.000
22101610
Distribuidoras de áridos
6
Metro Cúbico
Ripio
Ripio
$ 11.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.000
$ 69.000
22101610
Distribuidoras de áridos
6
Metro Cúbico
Arena
Arena
$ 11.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.000
$ 69.000
30111601
Cemento
20
Saco
Cemento
Cemento
$ 4.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 96.000
$ 96.000
31151601
Cadenas de seguridad
30
Metro Lineal
Cadena para columpio
$ 5.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 157.500
$ 157.500
31211505
Pinturas aceitosas
20
Galón
Pintura oleo brillante
Pintura oleo brillante
$ 14.938,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 298.760
$ 298.760
39111603
Alumbrado público
12
Unidad
Proyector halógeno 1500 W
$ 15.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 187.080
$ 187.080
72101703
Construcción de aceras, veredas, cunetas
200
Unidad
Bloqueta 14 x 19
$ 488,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 97.600
$ 97.600
Total Neto
$ 1.557.140
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 295.857
TOTAL OC
$ 1.852.997
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.