Orden de Compra. Nº2585-2782-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2585-1568-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2585-2782-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-10-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2585-1568-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2585-1568-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS IMA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
Comuna 1
Impuesto 295856,6
Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-10-2011
TítuloDescripción
LUGAR DE DESPACHORENATO ROCCA 1585, FLETE INCLUIDO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor angel
Razón Social CRISTIAN ERNESTO ANCOMA FLORES
R.U.T. 11.814.296-9
Sucursal angel
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121610
Maderas duras60UnidadTabla 1 x 5Tabla 1 x 5 $ 2.288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.280 $ 137.280
11162111
Malla20UnidadMalla tipo 1G para cierre perimetral  $ 16.696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 333.920 $ 333.920
22101610
Distribuidoras de áridos6Metro CúbicoGravilla  $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.000 $ 111.000
22101610
Distribuidoras de áridos6Metro CúbicoRipioRipio $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000
22101610
Distribuidoras de áridos6Metro CúbicoArenaArena $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000
30111601
Cemento20SacoCementoCemento $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
31151601
Cadenas de seguridad30Metro LinealCadena para columpio  $ 5.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.500 $ 157.500
31211505
Pinturas aceitosas20GalónPintura oleo brillantePintura oleo brillante $ 14.938,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.760 $ 298.760
39111603
Alumbrado público12UnidadProyector halógeno 1500 W  $ 15.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.080 $ 187.080
72101703
Construcción de aceras, veredas, cunetas200UnidadBloqueta 14 x 19  $ 488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.600 $ 97.600
Total Neto $ 1.557.140
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 295.857
TOTAL OC $ 1.852.997


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.