Orden de Compra. Nº
2585-2961-SE10
"
Materiales habilitación SS.HH.,Memo 1038 D.A.O./IPM ORDEN DE COMPRA DESDE 2585-1612-L110
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2585-2961-SE10
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
13-10-2010
Nombre de la Orden de Compra
Materiales habilitación SS.HH.,Memo 1038 D.A.O./IPM ORDEN DE COMPRA DESDE 2585-1612-L110
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2585-1612-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
FINANZAS IMA
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T.
69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra
AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T.
69.010.100-9
Dirección de Facturación
AVENIDA 7 DE JUNIO N°190, EX CINE COLÓN
Comuna
Arica
Impuesto
14458,05
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA 7 DE JUNIO N°190, EX CINE COLÓN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
18-10-2010
Título
Descripción
LUGAR DE DESPACHO
RENATO ROCCA 1585, FLETE INCLUIDO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Soto
Razón Social
FERRETERIA SOTO Y CIA SA
R.U.T.
76.606.940-1
Sucursal
Ferreteria Soto
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27112802
Hojas de sierra
4
Unidad
Hoja de sierra
Hoja de sierra
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.360
27121704
Uniones Hidráulicas
6
Unidad
Terminal HI 20mm
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 600
$ 600
30111601
Cemento
5
Saco
Cemento
Cemento
$ 4.411,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.055
$ 22.055
31191501
Papeles de lija
8
Pliego
Lija fina
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito
2
Unidad
Teflón 3/4
Teflón 3/4
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 400
$ 400
40142115
Tubería de plástico
4
Unidad
Tubo PVC 110mm
$ 5.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.960
$ 23.960
40142115
Tubería de plástico
3
Unidad
Codo PVC 110mm
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.970
$ 5.970
40142115
Tubería de plástico
1
Unidad
Codo PVC semicurvo 110mm
$ 1.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.650
$ 1.650
40142115
Tubería de plástico
1
Unidad
Tee PVC 25mm
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150
$ 150
40142115
Tubería de plástico
2
Unidad
Codo reducción PVC 3/4 a 1/2
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 400
$ 400
40142115
Tubería de plástico
8
Tarro
Cemento de pegar PVC 137ml Oatey
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.600
$ 11.600
40142115
Tubería de plástico
2
Unidad
Tubo PVC 20mm
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.200
$ 2.200
40142115
Tubería de plástico
1
Unidad
Tubo PVC 25mm
$ 1.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.750
$ 1.750
Total Neto
$ 76.095
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 14.458
TOTAL OC
$ 90.553
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.