Orden de Compra. Nº2585-2961-SE10 "Materiales habilitación SS.HH.,Memo 1038 D.A.O./IPM ORDEN DE COMPRA DESDE 2585-1612-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2585-2961-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 13-10-2010
Nombre de la Orden de Compra Materiales habilitación SS.HH.,Memo 1038 D.A.O./IPM ORDEN DE COMPRA DESDE 2585-1612-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2585-1612-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS IMA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación AVENIDA 7 DE JUNIO N°190, EX CINE COLÓN
Comuna Arica
Impuesto 14458,05
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 7 DE JUNIO N°190, EX CINE COLÓN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-10-2010
TítuloDescripción
LUGAR DE DESPACHORENATO ROCCA 1585, FLETE INCLUIDO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Soto
Razón Social FERRETERIA SOTO Y CIA SA
R.U.T. 76.606.940-1
Sucursal Ferreteria Soto
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112802
Hojas de sierra4UnidadHoja de sierraHoja de sierra $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
27121704
Uniones Hidráulicas6UnidadTerminal HI 20mm  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
30111601
Cemento5SacoCementoCemento $ 4.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.055 $ 22.055
31191501
Papeles de lija8PliegoLija fina  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito2UnidadTeflón 3/4Teflón 3/4 $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 400
40142115
Tubería de plástico4UnidadTubo PVC 110mm  $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.960 $ 23.960
40142115
Tubería de plástico3UnidadCodo PVC 110mm  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.970 $ 5.970
40142115
Tubería de plástico1UnidadCodo PVC semicurvo 110mm  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650 $ 1.650
40142115
Tubería de plástico1UnidadTee PVC 25mm  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150 $ 150
40142115
Tubería de plástico2UnidadCodo reducción PVC 3/4 a 1/2  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 400
40142115
Tubería de plástico8TarroCemento de pegar PVC 137ml Oatey  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600
40142115
Tubería de plástico2UnidadTubo PVC 20mm  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
40142115
Tubería de plástico1UnidadTubo PVC 25mm  $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750 $ 1.750
Total Neto $ 76.095
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.458
TOTAL OC $ 90.553


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.