Orden de Compra. Nº2585-2979-SE10 "Materiales de Oficina y aseo. Memo Nº859-Direcc. de Adm. y Finanzas Of. de Impecciones)/Mqz "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2585-2979-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-10-2010
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina y aseo. Memo Nº859-Direcc. de Adm. y Finanzas Of. de Impecciones)/Mqz
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2585-1508-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS IMA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
Comuna Arica
Impuesto 10579,2
Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-10-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PCCORP DEPOT
Razón Social COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L.
R.U.T. 76.058.391-k
Sucursal PCCORP DEPOT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43201809
CD de lectura y escritura1CajaCD para computadorCD para computador $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.990 $ 9.990
47131806
Barniz o ceras de muebles4UnidadLustra muebles en SpriteLustra muebles en Sprite $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560
60121108
Croqueras10UnidadBorradores Colón con espirales tamaño cartaBorradores Colón con espirales tamaño carta $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
12161902
Detergentes surfactantes4UnidadMultiuso PoetMultiuso Poet $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.760 $ 6.760
12191501
Solventes aromáticos12UnidadDesodorante ambientalDesodorante ambiental $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.480 $ 15.480
14111704
Papel higiénico12UnidadPapel higiénico Papel higiénico $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.720 $ 3.720
12191601
Solventes de alcohol1LitroAlcoholAlcohol $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.690 $ 1.690
11151507
Fibras de algodón2PaqueteAlgodónAlgodón $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.580 $ 2.580
Total Neto $ 55.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.579
TOTAL OC $ 66.259


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.