Orden de Compra. Nº
2585-3061-SE11
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2585-1753-L111
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2585-3061-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-11-2011
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2585-1753-L111
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2585-1753-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
FINANZAS IMA
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T.
69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra
AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T.
69.010.100-9
Dirección de Facturación
AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
Comuna
1
Impuesto
532205,2
Dirección de Envío de la Factura
AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
18-11-2011
Título
Descripción
flete incluido, renato rocca nº 1585
flete incluido, renato rocca nº 1585
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
angel
Razón Social
CRISTIAN ERNESTO ANCOMA FLORES
R.U.T.
11.814.296-9
Sucursal
angel
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11121610
Maderas duras
300
Unidad
tablas de 1 x 5
tablas de 1 x 5
$ 2.288,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 686.400
$ 686.400
30131501
Bloques de cemento
300
Unidad
BLOQUETAS 14 X 19
BLOQUETAS 14 X 19
$ 356,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 106.800
$ 106.800
31201617
Cementos disolventes
60
Unidad
SACOS DE CEMENTO INACESA O SIMILAR
SACOS DE CEMENTO INACESA O SIMILAR
$ 3.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 231.000
$ 231.000
31211505
Pinturas aceitosas
60
Unidad
GALONES DE PINTURAS OLEO BRILLANTE DIFERENTES COLORES
GALONES DE PINTURAS OLEO BRILLANTE DIFERENTES COLORES
$ 14.548,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 872.880
$ 872.880
11111611
Grava
18
Metro Cúbico
METROS CUBICOS RIPIO
METROS CUBICOS RIPIO
$ 10.925,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 196.650
$ 196.650
11111611
Grava
18
Metro Cúbico
METROS CUBICOS DE GRAVILLA
METROS CUBICOS DE GRAVILLA
$ 18.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 331.200
$ 331.200
11111701
Arena silícea
18
Metro Cúbico
METROS CUBICO DE ARENA
METROS CUBICO DE ARENA
$ 10.925,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 196.650
$ 196.650
30102903
Pilares de metal
50
Metro Lineal
CADENAS DE COLUMPIO
CADENAS DE COLUMPIO
$ 3.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 179.500
$ 179.500
Total Neto
$ 2.801.080
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 532.205
TOTAL OC
$ 3.333.285
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.