Orden de Compra. Nº2585-3061-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2585-1753-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2585-3061-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-11-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2585-1753-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2585-1753-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS IMA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
Comuna 1
Impuesto 532205,2
Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-11-2011
TítuloDescripción
flete incluido, renato rocca nº 1585flete incluido, renato rocca nº 1585
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor angel
Razón Social CRISTIAN ERNESTO ANCOMA FLORES
R.U.T. 11.814.296-9
Sucursal angel
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121610
Maderas duras300Unidadtablas de 1 x 5tablas de 1 x 5 $ 2.288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 686.400 $ 686.400
30131501
Bloques de cemento300UnidadBLOQUETAS 14 X 19BLOQUETAS 14 X 19 $ 356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.800 $ 106.800
31201617
Cementos disolventes60UnidadSACOS DE CEMENTO INACESA O SIMILARSACOS DE CEMENTO INACESA O SIMILAR $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.000 $ 231.000
31211505
Pinturas aceitosas60UnidadGALONES DE PINTURAS OLEO BRILLANTE DIFERENTES COLORESGALONES DE PINTURAS OLEO BRILLANTE DIFERENTES COLORES $ 14.548,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 872.880 $ 872.880
11111611
Grava18Metro CúbicoMETROS CUBICOS RIPIOMETROS CUBICOS RIPIO $ 10.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.650 $ 196.650
11111611
Grava18Metro CúbicoMETROS CUBICOS DE GRAVILLAMETROS CUBICOS DE GRAVILLA $ 18.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 331.200 $ 331.200
11111701
Arena silícea18Metro CúbicoMETROS CUBICO DE ARENAMETROS CUBICO DE ARENA $ 10.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.650 $ 196.650
30102903
Pilares de metal50Metro LinealCADENAS DE COLUMPIOCADENAS DE COLUMPIO $ 3.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.500 $ 179.500
Total Neto $ 2.801.080
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 532.205
TOTAL OC $ 3.333.285


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.