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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2585-321-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
05-02-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Memo 92, Dº959, Ss de Iluminacion, RRPP, Eventos. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
FINANZAS IMA |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
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R.U.T. |
69.010.100-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinaco |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
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R.U.T. |
69.010.100-9 |
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Dirección de Facturación |
AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota |
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Comuna |
1
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Impuesto |
18361,344537799 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-02-2013 |
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Proveedor |
Arte y Producción |
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Razón Social |
ALVARO RODRIGO MUNOZ SOTOMAYOR
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R.U.T. |
10.180.437-2 |
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Sucursal |
Arte y Producción |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80141607
| Producción de eventos | 1 | Unidad no definida | SS. arriendo de iliminacion consistente en 4 Robotizados de 550 DMX, con multicolores rojos, blanco,amarillo,ambar,calipso y figuras, 12 tachos par 64 de 1000 potencia implementado a las 20 hrs, en Anfiteatro Casa de la cultura. | |
$ 96.639,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 96.639
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$ 96.639
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Total Neto
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$ 96.639
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 18.361
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$ 115.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.