Orden de Compra. Nº2585-385-AG26 " ADQ. ARTICULOS DE FERRETERIA, ORD N° 1374, DIDECO, MZJ, IMA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2585-350-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2585-385-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQ. ARTICULOS DE FERRETERIA, ORD N° 1374, DIDECO, MZJ, IMA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2585-350-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS IMA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
Comuna Arica
Impuesto 75081,16
Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL CONCORDIA SPA
Razón Social COMERCIAL ABARCA Y GARCIA SPA
R.U.T. 78.380.756-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL CONCORDIA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte1TinetaTINETA 15 LITROS PINTURA ESMALTE AL AGUA - BLANCO HUESO O EQUIVALENE  $ 76.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.470 $ 76.470
31211503
Pinturas basado en pigmentos2UnidadPASTA MURO SÚPER F-6 DE 25 KILOS O EQUIVALETE  $ 25.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.600 $ 51.600
30103605
Tablas de madera1UnidadMADERA TERCIADA ESTRUCUTRAL 18MM 1,20X2,40 METROS EQUIVALENTE O SUPERIOR.  $ 23.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.850 $ 23.850
31211904
Brochas4UnidadBROCHA MULTIPROPOSITO 5/8" X 2 1/2" O EQUIVALENTE  $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
31211906
Rodillos de pintar5UnidadRODILLO BLANCO 25 CM. O EQUIVALENTE  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
46171503
Juegos de cerraduras2UnidadCERRADURA SOBREPONER ACCESO REJA 2985 BLACK CI-30 POLI O EQUIVALENTE  $ 54.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.244 $ 109.244
11162111
Malla3UnidadMALLA SOMBRA 80% RASCHEL NEGRO X 10 MTS, EQUIVALERNTE O SUPERIOR.  $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
30103605
Tablas de madera1UnidadTERCIADO RANURADO 12 MM 122X244 CM O EQUIVALENTE  $ 21.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.800 $ 21.800
Total Neto $ 395.164
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.081
TOTAL OC $ 470.245


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 6.486.013-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.