Orden de Compra. Nº2585-393-AG26 "ADQ. ARTICULOS DE ASEO , MEMO N°49/2026, ADMINISTRACION, IMA, GMH Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2585-360-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2585-393-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQ. ARTICULOS DE ASEO , MEMO N°49/2026, ADMINISTRACION, IMA, GMH Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2585-360-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS IMA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación O" HIGGINS # 749 ,OF N°13 (DAF)
Comuna Arica
Impuesto 379259
Dirección de Envío de la Factura O" HIGGINS # 749 ,OF N°13 (DAF)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MIX VENTA
Razón Social MIX VENTA SPA
R.U.T. 77.943.232-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MIX VENTA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel220PackTOALLA DE PAPEL JUMBO ALTO METRAJE 200 METROS (PAQUETE 2 ROLLOS DOBLE HOJA) TOALLA DE PAPEL JUMBO ALTO METRAJE 200 METROS (PAQUETE 2 ROLLOS DOBLE HOJA) $ 6.207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.365.540 $ 1.365.540
14111704
Papel higiénico20PaquetePAPEL HIGIENICO (PAQUETES JUMBO 6 ROLLOS PAPEL DOBLE 500 ML) PAPEL HIGIENICO (PAQUETES JUMBO 6 ROLLOS PAPEL DOBLE 500 ML) $ 17.898,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.960 $ 357.960
53131608
Jabones30PaqueteJABON LIQUIDO (BIDON DE 5 LITROS)JABON LIQUIDO (BIDON DE 5 LITROS) $ 3.903,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.090 $ 117.090
14111704
Papel higiénico10PaquetePAPEL HIGIENICO (PAQUETE 12 ROLLOS PAPEL DOBLE 50 METROS) PAPEL HIGIENICO (PAQUETE 12 ROLLOS PAPEL DOBLE 50 METROS) $ 8.783,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.830 $ 87.830
47131810
Productos para lavar platos20BidónLAVALOZA ( BIDON 5 LITROS )LAVALOZA ( BIDON 5 LITROS ) $ 3.384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.680 $ 67.680
Total Neto $ 1.996.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 379.259
TOTAL OC $ 2.375.359


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.