Orden de Compra. Nº2585-4-SE25 "ADQ. VESTUARIO, D.A. N° 5141-24, DPTO. ASESORÍA TÉCNICA, DIDECO, 2DA, JCHD, IMA DESDE 2585-334-L124"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2585-4-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-01-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ. VESTUARIO, D.A. N° 5141-24, DPTO. ASESORÍA TÉCNICA, DIDECO, 2DA, JCHD, IMA DESDE 2585-334-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2585-334-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS IMA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
Comuna Arica
Impuesto 478800
Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ditexa Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA TEXTIL ARICA LIMITADA
R.U.T. 76.179.839-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ditexa Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111703
Vestuario70UnidadPOLERAS CON LOGO, Y OTROS SEGÚN PTO. N° II DE LAS BASESPolera pique, color negro cuello camisero, corte recto varón y corte princesa dama, con logo bordados según lo solicitado $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 805.000 $ 805.000
91111703
Vestuario70UnidadCHAQUETAS CON LOGO, Y OTROS SEGÚN PTO. N° II DE LAS BASES Chaqueta softshell color negro con capucha, corte recto varón y corte princesa dama, con logo según lo solicitado $ 24.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.715.000 $ 1.715.000
Total Neto $ 2.520.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 478.800
TOTAL OC $ 2.998.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.