Orden de Compra. Nº2585-4104-AG25 "ORD. N°07, ADQ. MATERIALES IMPRESOS, BIENESTAR, IMA, CRC. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2585-956-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2585-4104-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ORD. N°07, ADQ. MATERIALES IMPRESOS, BIENESTAR, IMA, CRC. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2585-956-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS IMA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación O" HIGGINS # 749 ,OF N°13 (DAF)
Comuna Arica
Impuesto 115425
Dirección de Envío de la Factura O" HIGGINS # 749 ,OF N°13 (DAF)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ventas Shalom Arica
Razón Social SEGUNDO MAURICIO ORTEGA CÁRDENAS
R.U.T. 16.269.308-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ventas Shalom Arica
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55101520
Hojas o Folletos de Instrucciones50TalonarioBlock de solicitudes de Benéfico, de 50 c/u, original con copia autocopiativa. (Según muestra)Block de solicitudes de Benéfico, de 50 c/u, original con copia autocopiativa. (Según muestra) $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000
55101520
Hojas o Folletos de Instrucciones50TalonarioBlock de solicitudes de Préstamos de Urgencia, de 100 c/u, original. (Según muestra)Block de solicitudes de Préstamos de Urgencia, de 100 c/u, original. (Según muestra) $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000
55101520
Hojas o Folletos de Instrucciones25TalonarioBlock de solicitudes de Préstamos Ordinarios, de 100 c/u, original. (Según muestra)Block de solicitudes de Préstamos Ordinarios, de 100 c/u, original. (Según muestra) $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.500 $ 87.500
55101520
Hojas o Folletos de Instrucciones20TalonarioBlock de Recetario Médico de 100 c/u, original. (Según muestra)Block de Recetario Médico de 100 c/u, original. (Según muestra) $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
55101520
Hojas o Folletos de Instrucciones100Unidad100 Fichas de material cartulina, Historia de Evolución Clínica, por ambos lados (Según muestra).100 Fichas de material cartulina, Historia de Evolución Clínica, por ambos lados (Según muestra). $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
Total Neto $ 607.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 115.425
TOTAL OC $ 722.925


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.232.710-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 16.269.308-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 22.618.903-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.