Orden de Compra. Nº2585-4195-AG25 "SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS, ORD N° 3363 DA N° 155 GESTION TERRITORIAL, DIDECO, MZJ,IMA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2585-1131-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2585-4195-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-09-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS, ORD N° 3363 DA N° 155 GESTION TERRITORIAL, DIDECO, MZJ,IMA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2585-1131-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS IMA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación AV. BERNARDO O´HIGGINS # 749
Comuna Arica
Impuesto 402161,6
Dirección de Envío de la Factura AV. BERNARDO O´HIGGINS # 749
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Banqueteria BP
Razón Social PATRICIA ISABEL BUGUEÑO ALVARADO
R.U.T. 12.211.250-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Banqueteria BP
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering140UnidadDESAYUNO: - Plato o posillo (desehable) con frutas surtidas (Naranja, plátano, uva) por persona. - Té y café taza de 200 ml (cantidad libre). Incluye endulzantes, azúcar blanca y morena. - 1 sándwich en pan de molde con ave palta (por persona). El servicio debe incluir mantelería de tela color institucional (blanco o azul), vajilla, vasos de vidrio, cubiertos, decoración con pequeños adornos florales y personal de acorde al evento con vestimenta acorde.   $ 3.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 483.700 $ 483.700
90101603
Servicios de catering140UnidadALMUERZO: - Pan hallulla para untar en paneras de centro de mesa, a libre disposición de los comensales. - Ensalada surtida en plato plano por persona, 1 plato de carne mechada con puré por persona. 1 postre de chescacke de maracuyá 120 grs o superior (por persona). - 30 bebidas de fantasía de 3 litros para libre disposición (Coca-Cola, Fanta y/o Sprite). El servicio debe Incluir mantelería (tela color institucional /blanco o azul), vajilla, vasos de vidrio, cubiertos, servilletas, condimentos   $ 8.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.185.940 $ 1.185.940
90101603
Servicios de catering1GlobalCOCTEL: - Té y café taza de 200 ml (cantidad libre). Incluye endulzantes, azúcar blanca y morena. - 300 galletas biscuit. - 300 canapé de pollo. - Jugos de fruta natural de estación (5 jarros) de 1 litro y ½.   $ 447.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 447.000 $ 447.000
Total Neto $ 2.116.640
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 402.162
TOTAL OC $ 2.518.802


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.211.250-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.