Orden de Compra. Nº2585-4305-AG25 "ADQ. MATERIALES DE FERRETERIA, DIMAO, ORD N° 778/2025, LSV, IMA, compra ágil: 2585-1299-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2585-4305-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES DE FERRETERIA, DIMAO, ORD N° 778/2025, LSV, IMA, compra ágil: 2585-1299-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS IMA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
Comuna Arica
Impuesto 1090341,6
Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor M&B Ingeniería y Obras Civiles Spa
Razón Social M&B INGENIERIA Y OBRAS CIVILES
R.U.T. 76.667.856-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal M&B Ingeniería y Obras Civiles Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31163301
Plancha de relleno300UnidadPLACAS DE TRUPAN MDF MEDIDAS 1.52mm X 2.44mm X 3mm DE ESPESORPLACAS DE TRUPAN MDF MEDIDAS 1.52mm X 2.44mm X 3mm DE ESPESOR $ 8.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.595.000 $ 2.595.000
30103601
Vigas de madera1350UnidadTABLAS DE 1 X 2 X 3.2mt DE LARGO CEPILLADOSTABLAS DE 1 X 2 X 3.2mt DE LARGO CEPILLADOS $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.295.000 $ 2.295.000
31201616
Adhesivos líquidos60kilogramoCOLA FRIA DE 1 KILOCOLA FRIA DE 1 KILO $ 4.144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.640 $ 248.640
31211506
Pinturas de látex25TinetaTINETA (4 GALONES) PINTURA DE LATEX BLANCOTINETA (4 GALONES) PINTURA DE LATEX BLANCO $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000
Total Neto $ 5.738.640
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.090.342
TOTAL OC $ 6.828.982


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 6.486.013-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.