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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2585-453-OC08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-03-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2585-363-CO08 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Gastronomia y Confiteria. Para programa "Actividad Recreativa de Verano", segun D.A. Nº 535 de Dideco - Of. la Mujer del 18.02.08, / RAA.- |
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Proveniente de Licitación
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2585-363-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 90 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA
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R.U.T. |
69010100-9 |
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Dirección de Facturación |
AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
415123,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
Soc. Comercial Flores y Vivar Ltda.
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R.U.T. |
78.356.210-3 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 2000 | Unidad | Galletas dulces o pastelitos | Bolsas de Dulces, compuesto de : 01 Yougurt 100 cc., 01 Bebida Chica, 01 Jugo liquido en caja individual, golosinas varias (galletas bañadas en chocolate, chupetes masticables, gomitas, pastillas dulces, mini paquetes de galletas, chocolates, etc.). |
$ 1.092,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.184.000
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$ 2.184.860
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Total Neto
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$ 2.184.860
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 415.123
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$ 2.599.983
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.