Orden de Compra. Nº
2585-467-AG26
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CONTRATACIÓN SERVICIO DE DIFUSIÓN, ORD N° 678, PRENSA, CBA, IMA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2585-467-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
27-05-2026
Nombre de la Orden de Compra
CONTRATACIÓN SERVICIO DE DIFUSIÓN, ORD N° 678, PRENSA, CBA, IMA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
FINANZAS IMA
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T.
69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T.
69.010.100-9
Dirección de Facturación
O" HIGGINS # 749 ,OF N°13 (DAF)
Comuna
Arica
Impuesto
1109025,25
Dirección de Envío de la Factura
O" HIGGINS # 749 ,OF N°13 (DAF)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
04-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
AZ3 SpA
Razón Social
AZ3 PRODUCCIONES SPA
R.U.T.
76.347.900-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
AZ3 SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
48101903
Vasos de servicio
600
Unidad
VASOS REUTILIZABLES - EL DETALLE DEL REQUERIMIENTO SE ENCUENTRA EN EL ANEXO ADJUNTO.
VASOS REUTILIZABLES - EL DETALLE DEL REQUERIMIENTO SE ENCUENTRA EN EL ANEXO ADJUNTO.
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 378.000
$ 378.000
46171515
Estuches de llaves o llaveros
900
Unidad
LLAVERO ACRILICO - EL DETALLE DEL REQUERIMIENTO SE ENCUENTRA EN EL ANEXO ADJUNTO.
LLAVERO ACRILICO - EL DETALLE DEL REQUERIMIENTO SE ENCUENTRA EN EL ANEXO ADJUNTO.
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 642.600
$ 642.600
53121602
Bolsas de lona
600
Unidad
BOLSA REUTILIZABLE DE TELA - EL DETALLE DEL REQUERIMIENTO SE ENCUENTRA EN EL ANEXO ADJUNTO.
BOLSA REUTILIZABLE DE TELA - EL DETALLE DEL REQUERIMIENTO SE ENCUENTRA EN EL ANEXO ADJUNTO.
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 151.200
$ 151.200
82121505
Impresión promocional o publicitaria
600
Unidad
CORAZON ANTIESTRES - EL DETALLE DEL REQUERIMIENTO SE ENCUENTRA EN EL ANEXO ADJUNTO.
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 403.200
$ 403.200
82121505
Impresión promocional o publicitaria
1000
Unidad
PINES EN 3D - EL DETALLE DEL REQUERIMIENTO SE ENCUENTRA EN EL ANEXO ADJUNTO.
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.681.000
$ 1.681.000
43223207
Sistema de transmisión por secuencias de video
1
Día
SERVICIO DE STREAMING - EL DETALLE DEL REQUERIMIENTO SE ENCUENTRA EN EL ANEXO ADJUNTO.
SERVICIO DE STREAMING - EL DETALLE DEL REQUERIMIENTO SE ENCUENTRA EN EL ANEXO ADJUNTO.
$ 1.680.975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680.975
$ 1.680.975
82121505
Impresión promocional o publicitaria
2
Día
CAMION PANTALLA PARA PUBLICIDAD EN RUTA - EL DETALLE DEL REQUERIMIENTO SE ENCUENTRA EN EL ANEXO ADJUNTO.
CAMION PANTALLA PARA PUBLICIDAD EN RUTA - EL DETALLE DEL REQUERIMIENTO SE ENCUENTRA EN EL ANEXO ADJUNTO.
$ 450.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 900.000
$ 900.000
Total Neto
$ 5.836.975
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.109.025
TOTAL OC
$ 6.946.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.