Orden de Compra. Nº2585-467-AG26 "CONTRATACIÓN SERVICIO DE DIFUSIÓN, ORD N° 678, PRENSA, CBA, IMA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2585-467-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-05-2026
Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN SERVICIO DE DIFUSIÓN, ORD N° 678, PRENSA, CBA, IMA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS IMA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación O" HIGGINS # 749 ,OF N°13 (DAF)
Comuna Arica
Impuesto 1109025,25
Dirección de Envío de la Factura O" HIGGINS # 749 ,OF N°13 (DAF)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AZ3 SpA
Razón Social AZ3 PRODUCCIONES SPA
R.U.T. 76.347.900-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AZ3 SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101903
Vasos de servicio600UnidadVASOS REUTILIZABLES - EL DETALLE DEL REQUERIMIENTO SE ENCUENTRA EN EL ANEXO ADJUNTO.VASOS REUTILIZABLES - EL DETALLE DEL REQUERIMIENTO SE ENCUENTRA EN EL ANEXO ADJUNTO. $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.000 $ 378.000
46171515
Estuches de llaves o llaveros900UnidadLLAVERO ACRILICO - EL DETALLE DEL REQUERIMIENTO SE ENCUENTRA EN EL ANEXO ADJUNTO.LLAVERO ACRILICO - EL DETALLE DEL REQUERIMIENTO SE ENCUENTRA EN EL ANEXO ADJUNTO. $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 642.600 $ 642.600
53121602
Bolsas de lona600UnidadBOLSA REUTILIZABLE DE TELA - EL DETALLE DEL REQUERIMIENTO SE ENCUENTRA EN EL ANEXO ADJUNTO.BOLSA REUTILIZABLE DE TELA - EL DETALLE DEL REQUERIMIENTO SE ENCUENTRA EN EL ANEXO ADJUNTO. $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.200 $ 151.200
82121505
Impresión promocional o publicitaria600UnidadCORAZON ANTIESTRES - EL DETALLE DEL REQUERIMIENTO SE ENCUENTRA EN EL ANEXO ADJUNTO.  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.200 $ 403.200
82121505
Impresión promocional o publicitaria1000UnidadPINES EN 3D - EL DETALLE DEL REQUERIMIENTO SE ENCUENTRA EN EL ANEXO ADJUNTO.  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681.000 $ 1.681.000
43223207
Sistema de transmisión por secuencias de video1DíaSERVICIO DE STREAMING - EL DETALLE DEL REQUERIMIENTO SE ENCUENTRA EN EL ANEXO ADJUNTO.SERVICIO DE STREAMING - EL DETALLE DEL REQUERIMIENTO SE ENCUENTRA EN EL ANEXO ADJUNTO. $ 1.680.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.975 $ 1.680.975
82121505
Impresión promocional o publicitaria2DíaCAMION PANTALLA PARA PUBLICIDAD EN RUTA - EL DETALLE DEL REQUERIMIENTO SE ENCUENTRA EN EL ANEXO ADJUNTO.CAMION PANTALLA PARA PUBLICIDAD EN RUTA - EL DETALLE DEL REQUERIMIENTO SE ENCUENTRA EN EL ANEXO ADJUNTO. $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000
Total Neto $ 5.836.975
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.109.025
TOTAL OC $ 6.946.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.