Orden de Compra. Nº2585-4677-AG25 "PRODUCCIÓN DE EVENTOS Y SERVICIO DE COFFE, ORD N° 4808 Y 4903, DIDECO, MZJ, IMA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2585-1779-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2585-4677-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-12-2025
Nombre de la Orden de Compra PRODUCCIÓN DE EVENTOS Y SERVICIO DE COFFE, ORD N° 4808 Y 4903, DIDECO, MZJ, IMA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2585-1779-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS IMA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.999.004 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación AV. BERNARDO O´HIGGINS # 749
Comuna Arica
Impuesto 304000
Dirección de Envío de la Factura AV. BERNARDO O´HIGGINS # 749
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ZOUL ENTERTAIMENT GROUP
Razón Social RODRIGO OMAR PALZA DOUAT
R.U.T. 14.103.826-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ZOUL ENTERTAIMENT GROUP
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1GlobalSERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS PARA EL DIA 03/12/2025 DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTO.  $ 700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000
80141607
Producción de eventos1GlobalSERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS PARA EL DIA 10/12/2025 DE ACUERDOA A LAS ESPECIFICACIONES TECNCIAS ADJUNTO.  $ 600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000
90101603
Servicios de catering1GlobalSERVICIO DE COFFE PARA 30 PERSONAS PARA EL DIA 11/12/2025 DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTO.  $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
Total Neto $ 1.600.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 304.000
TOTAL OC $ 1.904.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.232.710-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.