Orden de Compra. Nº2585-4696-SE25 "ADQ. CASETAS. TOLDOS Y VINILOS PVC. MEMO N° 136 GESTION OPERATIVA. NNR. IMA. DESDE 2585-114-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2585-4696-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-12-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ. CASETAS. TOLDOS Y VINILOS PVC. MEMO N° 136 GESTION OPERATIVA. NNR. IMA. DESDE 2585-114-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2585-114-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS IMA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor N°415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
Comuna Arica
Impuesto 4837012,4
Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maquinaria - Servicio Técnico - Servicios
Razón Social INVERSIONES CLARO ARZ SPA
R.U.T. 76.902.659-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maquinaria - Servicio Técnico - Servicios
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101901
Superficies modulares4UnidadCASETAS TIPO 1, Material: fibra de vidrio, alto: 2350mm, largo: 2400mm, ancho: 1500mm, piso: estructura de madera reforzada en fibra de vidrio. SEGUN PUNTO N° 4 DE LAS BASES.EQUIPAMIENYTO SEGUN ESPECIFICACIONES $ 3.500.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.002.800 $ 14.002.800
56101901
Superficies modulares4UnidadCASETAS TIPO 2, Material: fibra de vidrio, alto: 2350mm, largo: 1200mm, ancho: 1200mm, piso: estructura de madera reforzada en fibra de vidrio. SEGUN PUNTO N° 4 DE LAS BASES.EQUIPAMIENYTO SEGUN ESPECIFICACIONES $ 2.392.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.568.000 $ 9.568.000
82101501
Letreros publicitarios4UnidadVinilo decorativo de PVC acabado mate, resistente al calor y agua. Tamaño de alto: 2350mm, largo: 2400mm. Color de los diseños: Azul como la foto referencial. Con instalación incluida. SEGUN PUNTO N° 4 DE LAS BASES.EQUIPAMIENYTO SEGUN ESPECIFICACIONES $ 376.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.504.032 $ 1.504.032
30151901
Toldos4UnidadToldo plegable 3x3 metros con Paredes Laterales de fácil y rápido armado. Lona impermeable y resistente al sol. Con diseño institucional en cenefa frontal. SEGUN PUNTO N° 4 DE LAS BASES. EQUIPAMIENYTO SEGUN ESPECIFICACIONES $ 95.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 383.128 $ 383.128
Total Neto $ 25.457.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.837.012
TOTAL OC $ 30.294.972


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.