Orden de Compra. Nº2585-4742-AG25 "ADQ DE SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO,NOCHE BUENA,DIDECO, OF DE ENLACE NORTE,ORD N°5241,REC,IMAOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2585-1841-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2585-4742-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-12-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ DE SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO,NOCHE BUENA,DIDECO, OF DE ENLACE NORTE,ORD N°5241,REC,IMAOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2585-1841-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS IMA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación O" HIGGINS # 749 ,OF N°13 (DAF)
Comuna Arica
Impuesto 759810
Dirección de Envío de la Factura O" HIGGINS # 749 ,OF N°13 (DAF)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Eventos Arica
Razón Social PAYAPLIN PRODUCTORA DE EVENTOS NELSON MARTINEZ SANTIBAÑEZ E.I.R.L.
R.U.T. 76.532.032-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Eventos Arica
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1GlobalSERVICIO DE PRODUCCION (ALIMENTACION)PARA EL DIA 20/12/2025,EN CURALI 848,SEGUN DETALLE EN DOCUMENTO ADJUNTO,PROVEEDOR DEBE CONTAR CON EL GIRO DEL RUBROSERVICIO DE PRODUCCION (ALIMENTACION)PARA EL DIA 20/12/2025,EN CURALI 848,SEGUN DETALLE EN DOCUMENTO ADJUNTO,PROVEEDOR DEBE CONTAR CON EL GIRO DEL RUBRO $ 3.999.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.999.000 $ 3.999.000
Total Neto $ 3.999.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 759.810
TOTAL OC $ 4.758.810


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.